MOPT Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

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Ana Patricia Lemus de Barrera (Vigente)

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Cargo
Gerente de Auditoría Interna Institucional
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Teléfono
25283324
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Dirección
Plantel La Lechuza, Carretera a Santa Tecla Km. 5 1/2, San Salvador
Fecha de creación
27/07/2021
Fecha de última actualización
16/02/2023

Curriculum

 

Formación Académica:

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS                                                       TITULO OBTENIDOS

Universidad de El Salvador                                          Licenciada en Contaduría    

                                                                                          Pública.  Año 2000

 

Escuela Nacional de Comercio                                 Bachiller Comercial

                                                                                          Opción Secretaria.

 

Escuela Ignacio Pacheco Castro No.1                     7º. a  9º Grados.

 

Escuela Urbana Mixta No. 1                                         1º. a  6º Grados.

 

Experiencia Laboral:

 

 

EXPERENCIA                                                                                       INSTITUCIÒN

AUDITORIA INTERNA                                                        Ministerio de Obras Públicas y de Transporte.

Gerenta de Auditoria                                                    Actualmente

Cargo: Ad honorem

Coordinador de Equipo.

Técnico de Auditoria

Auxiliar de Auditoría.                                                A partir del 6 de junio de 1994.

 

Ejecución de Auditorias en las Áreas de:

AREA FINANCIERA

Departamento de presupuesto,

Departamento de Tesorería y

Departamento de Contabilidad Registros contables.

Arqueos sorpresivos.

PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACION

Obras, Bienes y Servicios.

 

AREA DE RECURSOS HUMANOS


  • Controles Internos.

  • Administración de Personal (Planillas de Salarios y todos sus descuentos en cumplimiento a la Normativa Legal)

  • Capacitación del personal.

 

AREA ADMINISTRATIVA


  • Controles Internos:

  • Área de  Combustible

  • Activos Fijos (Maquinaria y equipo)

  • Área de Suministros (Almacenes y Bodegas).

  • Área de mantenimiento de Instalaciones.

 

Proceso para preparar la auditoria:


  • Planificación  de la auditoria (en base al conocimiento del área a revisar)

Elaboración de Programas de auditorías.

            Gestión para solicitar la información y documentación para la realización del examen.


  • Ejecución de la Auditoria: desarrollo de los procedimientos del programa de la ejecución de la auditoria:

 


  • Observaciones en Comunicación Preliminar.

  • Borrador de Informe y Convocatorias para la lectura de los hallazgos a los auditados.                                                                     

                Rendición del Informe Final:

 

Auxiliar de contabilidad                                                              SIGMA CORPORACION.

Interinato                                                                           de abril a junio de 1994

Auxiliar de Contabilidad                                                              Fábrica de Velas San José, 

Aguilar Azmitia, Hijos y Cía.              

 

Registros Contables y Ventas.                                     Octubre de 1988 a marzo de 1994.                                         

 

Experiencia Profesional

Informe de Auditoria Interna.

Indicadores de Gestión

Gestión de Riesgos.

Planificación Operativa Institucional.

 

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