Usulután, Usulután Alcaldía Municipal de Usulután

Informes finales de auditorías

Nota(s) aclaratoria(s)

Informes finales de auditorías
Informes finales de auditorías se solicitarán al retornar a las labores diarias. Por lo tanto no está disponible al mes de abril 2020.
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Ante la falta de publicación de Información Oficiosa de: Informes Finales de Auditorías Período enero a julio 2020. Los Informes Finales deAuditoría no se ejecutaron debido a la falta de un auditor interno en el mes de enero y febrero 2020. El nuevo nombramiento fue realizado en el mes de marzo 2020, no se ha realizado Informe Final de Auditoría debido al Estado de Emergencia Decretado por la Pandemia COVID-19.

Año: 2020
Vigente
Creación: 29/07/2020
Actualización: 29/07/2020
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Proveeduría y Servicios Generales (Logística),por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

Año: 2019
Vigente
Creación: 14/01/2020
Actualización: 14/01/2020
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Mercados Municipales, por el periodocomprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 30 de junio de 2019. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

Año: 2019
Vigente
Creación: 14/01/2020
Actualización: 14/01/2020
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Recursos Humanos, por el periodocomprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2018. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

Año: 2019
Vigente
Creación: 16/12/2019
Actualización: 14/01/2020
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, porel periodo comprendido del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 30 de abril de 2019. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

Año: 2019
Vigente
Creación: 29/10/2019
Actualización: 14/01/2020
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Informe de Auditoría de Examen Especial realizado a la Unidad de Registro del Estado Familiar, periodo del 01 de abril al 31de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.

Año: 2019
Vigente
Creación: 31/07/2019
Actualización: 29/10/2019
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada al Fondo Circulante de Caja Chica, por el periodocomprendido del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2018 y del 01 al 31 de enero de 2019. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

Año: 2019
Vigente
Creación: 31/07/2019
Actualización: 31/07/2019
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Resultados de la Evaluación realizada a la Unidad de Logística y Unidad de Tesorería, emitidas por la Unidad de Auditoría Interna periodode enero a diciembre de 2018, en la Municipalidad de Usulután, producto del cumplimiento de Leyes, Reglamentos y otras Normas aplicables.

Año: 2018
Vigente
Creación: 29/01/2019
Actualización: 29/01/2019
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Versión Seleccionable

Año: 2017
Vigente
Creación: 31/10/2018
Actualización: 31/10/2018
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Versión Seleccionable

Año: 2016
Vigente
Creación: 31/10/2018
Actualización: 31/10/2018